為全面掌握公司經(jīng)營及風(fēng)險控制情況,切實保障公司的健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》以及相關(guān)法律法規(guī),公司引入專業(yè)審計機構(gòu)的力量對公司開展內(nèi)部審計。為做好此次內(nèi)部審計工作,公司審計部門作出了周密的安排部署,制定了科學(xué)的審計方案,并于9月14日上午,召開內(nèi)部審計工作見面會。
會議指出,公司將通過開展內(nèi)部審計,進一步理順內(nèi)控工作制度和流程,完善內(nèi)控體系建設(shè);進一步提高業(yè)務(wù)管理水平,從源頭上防范各類風(fēng)險;進一步增強干部職工廉潔自律意識,筑牢拒腐防變思想防線。
會議強調(diào),各部門要提高認識,把思想統(tǒng)一到公司審計工作的決策部署上來;要積極配合,及時提供真實完整相關(guān)資料和數(shù)據(jù),做到不瞞報、不漏報、不錯報;要有責(zé)任擔(dān)當(dāng),通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、堵塞漏洞,推動各項工作制度規(guī)范執(zhí)行,促進公司穩(wěn)定發(fā)展。